
我们审计了杏彩体育网页版
(以下称“杏彩体育实业公司”)2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下称“财务报表”),并于2016年3月30日出局了报告号为普华永道中天审字(2016)第10039号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是杏彩体育实业公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则试试审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表实施审计的基础上,我们队后附的截至2015年12月31日止年度杏彩体育实业公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。